關鍵能力
大型科技業集團經驗加分 四大會計事務所經驗
工作職責
企業或組織內部稽核工作之規劃 組織 協調 指導 管制及考核等的管理工作
1.具上市公司稽核經驗
2.具會計師事務所審計 風險管理經驗者6年以上 且具上市櫃公司製造業審計作業經驗佳
3.具備內部稽核師或電腦稽核師證照者佳
理想人選
1. 企業內部稽核制度設計 執行 考核與定期提出改善報告
2. .編制企業內部稽核計劃(工作底稿之編製 稽核報告 覆核報表作業流程)
3. 負責企業帳務查核 會計稽查 風險管理等工作
4. 擬訂年度稽核計畫 按月執行內部稽核作業及底稿報告撰寫 呈核
5. 分析內控執行情形 提出內控缺失 建議 異常事項追蹤及協助流程改善
6. 提供內部流程諮詢服務並執行各項專案稽核事項
7. 因應法令變動及組織需要 建置及修訂公司內部控制
科系 不拘
年資 8年以上工作經驗
語文
英文 聽 / 精通 說 / 精通 讀 / 精通 寫 / 精通
管理責任 管理9-12人以下
出差外派 需出差3個月內
公司福利
法定項目 勞保 健保 陪產假 產假 特別休假 育嬰留停 女性生理假 勞退提撥金 產檢假 就業保險 職災保險
报告这项工作
申請表